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Consejos sobre impuestos para los conductores de Lyft: impuestos sobre viajes compartidos


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Cuando eres un conductor de Lyft, lo más importante que debes entender es que los conductores de viajes compartidos son contratistas independientes, no empleados. Es por eso que Lyft no retiene impuestos de sus pagos de viajes compartidos. Esa es también la razón por la que presentará impuestos como propietario de un negocio independiente cuando llegue la temporada de impuestos. Utilice estos consejos sobre impuestos para navegar a través de la presentación de sus impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y minimizar su factura de impuestos.

El 411 en los formularios de impuestos 1099

Como persona que trabaja por cuenta propia y dirige su propio negocio, no recibirá un W-2 de Lyft que detalle sus ganancias de viajes compartidos para el año. En su lugar, recibirá este tipo de información en su panel de control del conductor o en uno o más formularios 1099 que se le enviarán por correo, según cuánto haya ganado. Así es como se descompone:

A partir de 2022, si generó transacciones por un total de más de $600, debe recibir un Formulario 1099-K. Para los años fiscales anteriores a 2022, el umbral es más de 200 transacciones y más de $20,000 en pagos brutos de viajes de pasajeros en el año anterior. Este es el requisito del IRS, sin embargo, es probable que reciba un Formulario 1099-K por correo, incluso si tiene menos transacciones con menos ingresos brutos.
Si ganó al menos $ 600 de ganancias no relacionadas con la conducción, como referencias y bonificaciones, debe recibir un Formulario 1099-NEC (1099-MISC en años anteriores a 2020).
Si no alcanzó estos umbrales de ingresos, puede encontrar un desglose detallado en su Resumen anual desde su Panel de control del conductor (inicie sesión en su cuenta, busque debajo del encabezado «Conductor» y seleccione «Información fiscal»). Las ganancias de su conductor se publicarán en línea o se le enviarán por correo antes del 31 de enero. Está bien si su información fiscal no incluye todo lo que se indica; no todos los conductores tienen los mismos formularios y gastos. Ya sea que reciba un 1099 o no, es su responsabilidad determinar qué debe declarar como ingreso imponible.

Lee Cómo usar tus Lyft 1099 para ver un desglose de cómo usarlos para completar tu declaración de impuestos.

Recibos brutos de viajes

Cuando revise la información de sus ingresos en su Panel de control del conductor o en su 1099-K, verá que sus recibos brutos de viajes probablemente sean mayores que la cantidad que se llevó a casa en ganancias. Esto se debe a que el IRS requiere que Lyft incluya todo lo que se cargó a sus pasajeros en los recibos brutos.

Eso incluye la tarifa de Lyft, los peajes y otras tarifas. No te preocupes. Puede deducir estos montos adicionales de sus ingresos para no pagar impuestos sobre ellos. Lyft te lo pone fácil al proporcionar los totales anuales de todos estos montos adicionales en tu Panel de control del conductor. Si usa TurboTax Self-Employed, consulte «¿Cómo ingreso mi información fiscal de Lyft?» para obtener instrucciones paso a paso.

Informe de las ganancias de su negocio por cuenta propia
Como propietario de un negocio autónomo independiente, conocido como propietario único, pagará impuestos sobre las ganancias que obtenga de su negocio de viajes compartidos. Informará este ingreso utilizando el Anexo C, Ganancia o pérdida del negocio. También usará el Anexo C para enumerar los gastos de su negocio.

  • Para calcular la ganancia de su negocio, restará los gastos de su negocio de sus ingresos.
  • La diferencia va en la línea 31 del Anexo C y en tu 1040.
  • Si esta cantidad es de $400 o más, la ingresará en el Anexo SE, que se utiliza para calcular sus impuestos de Medicare y del Seguro Social (impuestos sobre el trabajo por cuenta propia).

Para impulsar tus deducciones de impuestos comerciales, Lyft te proporciona los totales de algunos gastos comerciales en tu panel de control del conductor. Esto incluye la tarifa de Lyft, los peajes y otras tarifas mencionadas anteriormente. También incluye las millas que condujo mientras estaba en línea. Estos son solo el comienzo de los gastos de su negocio.

Si usa TurboTax Self-Employed, consulte «¿Cómo ingreso mi información fiscal de Lyft?» para obtener instrucciones paso a paso.

Deducción de millaje y gastos de automóvil: la mayor deducción de impuestos de un conductor

Sus millas en línea pueden tener en cuenta una de sus mayores deducciones de impuestos, que es el uso comercial de su automóvil. Hay dos formas de calcular esta importante deducción:

  • Sume los gastos anuales reales de operar su vehículo al servicio de su negocio. Estos gastos incluyen gasolina, aceite, mantenimiento, reparaciones, seguro de automóvil y pagos de depreciación o arrendamiento.
  • O utilice la deducción de millaje estándar del IRS. Para el año fiscal 2021, la tarifa es de 56 centavos por milla de uso comercial. Para la primera mitad de 2022 la tarifa es de 58,5 centavos por milla y aumenta a 62,5 centavos por milla para la última mitad de 2022.

La deducción de millaje estándar del IRS a menudo resulta en una deducción más alta y, por lo general, es la opción más fácil. Para calcular su deducción, multiplique sus millas comerciales totales por la tasa del IRS. También puede incluir la cantidad que gastó en peajes y tarifas de estacionamiento. Ejemplo:

  • Condujo 5,000 millas y pagó $300 en peajes y tarifas de estacionamiento.
  • Su gasto total de automóvil es igual a $3100 (5000 X $0,56 = $2800 + $300 = $3100)

Si utiliza la deducción de millas del IRS, asegúrese de incluir todas sus actividades de conducción comercial, no solo la cifra que Lyft proporciona para las millas cuando está en línea. También puedes contar:

  • Las millas que manejaste para recoger pasajeros
  • Las millas que condujo al regresar de los puntos de entrega a un lugar para esperar otra solicitud de viaje
  • Y cualquier otro kilometraje relacionado con el negocio.
  • Sin embargo, sus millas para ir a casa generalmente no son deducibles ya que se consideran millas de viaje.

Debe mantener registros cuidadosos de las millas comerciales que conduce cuando no está en línea. El IRS puede rechazar el millaje que no puede documentar con registros de millaje u otros registros.

Deducir los gastos de telefonía móvil

Su teléfono inteligente es una herramienta importante de su oficio, y también puede ser la fuente de algunos de los grandes gastos comerciales. Estos gastos pueden incluir:

  • costo del telefono
  • tu plan de servicio
  • Refacción
  • Y accesorios, como cargadores, cables y soportes

Al igual que con el uso comercial de su automóvil, solo puede deducir la parte de los costos de su teléfono inteligente que se aplican a su negocio. Es por eso que muchas profesiones de viajes compartidos compran un teléfono inteligente únicamente para usarlo en su negocio. De esa manera, puede deducir todo lo relacionado con ese teléfono como gasto comercial, lo que simplifica el ahorro en sus impuestos.

Gastos comerciales adicionales que puede deducir

Cada dólar que gasta en su negocio puede reducir su factura de impuestos, así que asegúrese de realizar un seguimiento de todo. Los gastos comerciales adicionales pueden incluir:

  • Snacks y refrescos para sus pasajeros
  • Transpondedor de peaje electrónico
  • Alfombras de piso
  • Juego de herramientas para coche
  • Kit de primeros auxilios
  • Inflador de neumáticos y manómetro
  • Paquete de salto de batería portátil
  • Linternas y bengalas
  • Impuestos comerciales y licencias
  • Seguro adicional (no auto) para su negocio
  • Planes de asistencia en carretera
  • Material de oficina
  • Otros gastos varios

¿No recibió un 1099? Aquí le mostramos cómo encontrar sus ganancias

Es posible que no cumpla con los umbrales de ingresos y transacciones que requieren un 1099-K o un 1099-NEC. Sin embargo, todos los conductores de Lyft recibirán un documento de resumen anual de 2021 que le mostrará todas las ganancias. Puede encontrar su resumen anual a través de la página de información fiscal de su panel de control del conductor.

El resumen anual tendrá información como:

  • Kilometraje de viaje en línea
  • Ganancias brutas (la cantidad que pagaron los pasajeros antes de las tarifas)
  • Ganancias no relacionadas con viajes, como referencias o incentivos pagados a usted
  • peajes
  • Tarifas de servicio y plataforma de Lyft
  • Tarifas de terceros

Su resumen anual no incluirá el millaje cuando conduzca hasta su primer pasajero, entre pasajeros y de camino a casa al final del día, así que asegúrese de mantener registros personales de estas millas por separado.

También debe mantener registros de la parte de su plan inalámbrico utilizada para negocios, obsequios para pasajeros, estacionamiento/peajes, tarifas, accesorios telefónicos y los gastos de su vehículo.

Usar su documento de resumen anual y registros personales para completar sus impuestos

Para sus ingresos de trabajo por cuenta propia, deberá ingresar el monto bruto de los pagos de viajes y cualquier pago que no sea de viajes, como referencias, incentivos y/o bonificaciones que haya recibido. Una vez que haya ingresado sus ganancias, ¡es hora de comenzar a deducir!

  • Use su resumen anual para obtener las tarifas de servicio de Lyft, otras tarifas que pagó y su millaje por los viajes que proporcionó.
  • Use sus registros personales para el millaje no informado en el resumen anual (conduciendo hasta su primer pasajero, entre pasajeros y de camino a casa al final del día) y para deducir una parte de su plan inalámbrico, obsequios para pasajeros, estacionamiento/ peajes, tasas, accesorios de telefonía y gastos de tu vehículo.

Si este es su primer año de conducción para Lyft, también puede deducir el costo de su inspección inicial y verificación de antecedentes que se le exigió para comenzar a conducir.


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